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三家新能源公司公布年報 百川能源凈利超10億元

2019-01-01 09:16:09 報告大廳(158dcq.cn) 字號: T| T
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  相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年新能源發(fā)電量達1.87萬億千瓦時,同比增長約1700億千瓦時;新能源發(fā)電量占全部發(fā)電量比重為26.7%,同比上升0.2個百分點。其中,水電1.2萬億千瓦時,同比增長3.2%;風電3660億千瓦時,同比增長20%;光伏發(fā)電1775億千瓦時,同比增長50%;生物質(zhì)發(fā)電906億千瓦時,同比增長14%。

  據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,截止3月12日,有3家A股新能源上市公司公布了2018年年報,其中,百川能源實現(xiàn)凈利潤10.06億元,同比增長17.29%,寧波熱電實現(xiàn)凈利潤1.54億元,同比增長60.91%,嘉澤新能實現(xiàn)凈利潤2.7億元,同比增長63.26%。

  百川能源凈利潤超10億元

  從上述三家公司的業(yè)績來看,百川能源名列前茅,據(jù)年報顯示,公司2018年度實現(xiàn)營收47.53億元,同比增長59.90%;凈利潤10.06億元,同比增長17.29%;基本每股收益0.98元。公司擬每10股轉(zhuǎn)增4股,派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)。

  對于營業(yè)收入方面的增長,公司方面稱,主要是因為,去年公司經(jīng)營規(guī)模擴大,導致燃氣銷售業(yè)務、燃氣接駁業(yè)務以及燃氣具銷售業(yè)務的收入和成本增加。

  具體數(shù)據(jù)方面,2018年期間公司費用率為5.8%,較去年下降1%。其中銷售費用為8504.6萬,同比上升106.6%,管理費用為1.7億,同比上升11.4%,財務費用為2334.5萬,同比上升108.3%,研發(fā)費用為159.8萬,同比上升29.2%。營業(yè)成本32.5億,同比增長89.2%,高于營業(yè)收入59.9%的增速,導致毛利率下降10.6%。公司研發(fā)投入大幅增加,相比去年同期增長29.2%達到159.8萬。

  從業(yè)務結(jié)構(gòu)來看,“天然氣”、“燃氣接駁”、“燃氣具”是公司營業(yè)收入的主要來源。具體而言, “天然氣”營業(yè)收入為24.1億,營收占比為51.3%。“燃氣接駁”營業(yè)收入為14.4億,營收占比為30.7%?!叭細饩摺睜I業(yè)收入為7.6億,營收占比為16.3%。

  利潤貢獻角度,“燃氣接駁”毛利貢獻最大。報告期內(nèi),企業(yè)綜合毛利率為31.6%,同比下降10.6個百分點。其中,“燃氣接駁”、“燃氣具”、“天然氣”毛利貢獻占比分別為71%、14.3%、13.6%,“燃氣接駁”貢獻較大毛利。“燃氣接駁”、“燃氣具”、“天然氣”毛利率分別為72.6%、27.6%、8.3%。

  寧波熱電凈利同比增超五成

  寧波熱電方面,2018年實現(xiàn)營業(yè)收入為17.41億元,較上年同期增長11.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.54億元,較上年同期增長60.91%。收入增長主要源于蒸汽業(yè)務量和大宗商品業(yè)務量的增長,凈利潤增長60.91%,主要是由于處置可供出售金融資產(chǎn)使得投資收益增加。公司投資凈收益1.67億元,較上年同期增加6719萬元,同比增長67.29%,對業(yè)績增長的貢獻較大。

  公司主營業(yè)務為熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱和大宗商品貿(mào)易,其中熱電聯(lián)產(chǎn)是核心業(yè)務。目前總裝機容量達138.62MW,涉及供熱區(qū)域為寧波北侖春曉地區(qū)和北侖城區(qū)部分供熱區(qū)域、金華金西開發(fā)區(qū)、余姚黃家埠鎮(zhèn)。2018年,公司實現(xiàn)上網(wǎng)電量1.69億千瓦時,同比減少16.69%,銷售蒸汽385.31萬噸,同比增長2.16%。

  公司營業(yè)成本15.15億元,同比增長13.09%,主要是蒸汽采購、商品貿(mào)易成本增加所致。其中:電力業(yè)務營業(yè)成本為7486.53萬元,同比下降17.85%;蒸汽業(yè)務營業(yè)成本為5.73億元,同比增長8.85%;大宗商品業(yè)務營業(yè)成本為8.46億元,同比增長20.46%。

  截至2018年12月31日,公司裝機容量達138.62MW,涉及供熱區(qū)域為寧波北侖春曉地區(qū)和北侖城區(qū)部分供熱區(qū)域、金華金西開發(fā)區(qū)、余姚黃家埠鎮(zhèn)等地區(qū);明州熱電裝機容量為42MW,久豐熱電裝機容量為42MW,科豐熱電裝機容量為110.76MW,溪口水電裝機容量為80MW,寧波熱力熱網(wǎng)管道總長約150公里,供熱用戶覆蓋海曙、鄞州兩區(qū)的工業(yè)、商貿(mào)、公建等行業(yè)。此次重組完成后公司發(fā)電業(yè)務裝機容量大幅提升,供熱業(yè)務覆蓋區(qū)域大幅增加,公司熱電聯(lián)產(chǎn)核心業(yè)務能力大幅增強。溪口水電主要從事抽水蓄能發(fā)電業(yè)務,寧電海運主要從事水上運輸業(yè)務,將其注入上市公司將延伸上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈,使得公司的業(yè)務鏈條更加完整,進一步提升公司盈利能力和競爭力。

  嘉澤新能受益發(fā)電量增長

  嘉澤新能去年年報顯示,實現(xiàn)營業(yè)收入10.69億元,同比增長28.54%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.69億元,同比增長63.26%。報告期內(nèi),公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額8.21億元,同比增長168%。截至2018年底,嘉澤新能資產(chǎn)規(guī)模87.89億元,并網(wǎng)發(fā)電容量110.09萬千瓦,已成為寧夏地區(qū)規(guī)模領(lǐng)先的民營風力發(fā)電企業(yè)。

  2018年,公司實現(xiàn)風力發(fā)電主營業(yè)務收入10.68億元,毛利率58.08%,較2017年增加 3.36 個百分點,報告期內(nèi)公司盈利水平再度提升。公司表示,主要原因有三點:一是2018年公司裝機規(guī)模較上年同期有所增加;二是2018年公司部分風電項目所在區(qū)域棄風限電情況較上年同期有所改善;三是2018年公司部分風電項目所在區(qū)域平均風速較上年同期有所提高。上述三項因素疊加提升了公司風電場的發(fā)電量,從而使公司收入增長、毛利率增長。

  報告期內(nèi),公司啟動了2018年非公開發(fā)行股票工作。2018年11月公司公告稱,擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過3.87億股,募集資金總額不超過25.60億元,投建三個風電項目和補充流動資金。嘉澤新能表示,該項目的順利實施,將有效降低公司的資產(chǎn)負債率,改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),降低公司的財務風險,并在一定程度上緩解公司的資金壓力。

  同時,公司披露年度利潤分配預案,公司擬以總股本19.33億股為基數(shù),向公司全體股東每10股派現(xiàn)0.44元(含稅),預計分紅共計8505.20萬元,占公司當年歸屬于上市公司股東凈利潤的31.58%。

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